根据安徽省教育厅《关于做好2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(皖教秘财〔2021〕93号)文件要求及医院内控建设咨询服务工作进程,6月10日,我院在行政楼三楼会议室(一)召开内控手册成果确认会暨2020年内控报告编报工作布置会。会议由医院内部控制建设办公室(财务科)组织,内部控制建设领导小组常务副组长、总会计师姚勇主持,党委工作部、办公室、纪委办(监察室)、人力资源部、审计科、财务科、国有资产管理科、后勤管理科、基建办、信息科、出入院管理科等内控办成员参加会议。
会议现场
会上,财务科科长印欣汇报了医院内部控制体系缺陷诊断及管理建议报告、流程框架、指引表、风险清单等以及内部控制建设落实情况,提出下一阶段内控手册分册核对确认工作安排,同时传达了2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作要求。
随后,内控办成员就医院内部控制体系缺陷诊断及管理建议报告内容进行逐条分析、充分讨论并提出意见建议。
姚勇在总结讲话中提出了几点要求:一是各科室要提高对内部控制报告工作重要性的认识,明确时间节点,层层落实责任,做好内部控制报告的编制、审核、汇总、报送、分析、使用等工作。统筹协调内部控制报告工作与部门决算、政府采购、国有资产报告等工作,确保同口径数据的一致性。二是各科室要仔细确认事务所梳理的医院内部控制体系缺陷诊断及管理建议报告、流程框架、指引表、风险清单等,检查工作流程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,逐步提高内控管理水平。三是内部控制体系建设作为建立现代医院管理制度的重要环节,是强化自身建设的有效手段,各科室要通过梳理内控手册分册,明确业务环节的风险点、关键环节,进一步完善决策科学、流程优化、监督有力的权力运行机制。(财务科 高蕊/文、摄 印欣/审)