2018年年终财务报销及应收账款清理工作的通知
来源:未知作者:财务科发表时间:2018-12-14 01:49浏览次数:9046
为配合新政府会计制度的实施,财务科在做好年终财务决算工作的同时,还必须完成新旧会计制度的转换和新财务信息系统的切换工作。因此,我们将在2018年12月25日-2019年1月3日进行年终决算清账,现将年终财务报销及应收账款清理工作安排通知如下:
一、年终财务报销工作
为确保各项工作顺利完成,确定2018年12月25日—2019年1月3日为财务决算时间,届时财务科将暂停各项报销业务的受理(除重大特殊事项外)。请各科室合理安排报销时间,尽快于2018年12月25日前办理报销事宜,原则上2019年3月31日后不再受理前一年度的发票报销。
二、应收账款清理工作
为切实维护医院资产权益,确保医院资产安全完整, 2018年终借款清理工作已全面开展。根据医院财务制度规定,医院财务对个人借款、预付账款、应收未收的各种款项进行年终全面清理,凡未销账的逾期借款,请各位科主任督促经办人携带相关会议通知、发票、单据报销封面等及时到财务科办理清理手续。对于各种原因的个人借款,按照谁借谁还的原则,自通知下发之日起一个月内还清,逾期未还且无正当理由长期不办理冲账的,将按照《皖南医学院第二附属医院往来账管理办法》的有关规定执行,请各科室及各位借款经办人予以足够重视。
三、财政专项资金使用工作
请各归口科室关注财政资金的使用进度,合理安排财政专项资金的报销时间,对年度内财政资金指标及时完成支付。
请各位科主任及护士长及时传达至每位职工,感谢您对我们工作的支持与理解!